Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Komisja rewizyjna
Skład Przewodniczący komisji:
Janusz Słowy

Członkowie:
Piotr Kosiec
Dariusz Jurasz
Damian Dudys
Paweł Jachowicz

 
Zadania 1) współdziałanie z Wójtem i administracją samorządową - w zakresie spraw do których komisja
została powołana,
2) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w sprawach działalności Rady
i służb komunalnych - w zakresie kompetencji komisji,
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę i Wójta.
4) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał Rady,
opinii , wniosków , w tym we współdziałaniu z innymi komisjami,
5) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady w zakresie kompetencji komisji.
Opis 1. Rada Gminy kontroluje działalność Wójta Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
W tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni z wyjątkiem Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczących Rady.
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budSetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady
Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi. Wniosek w sprawie
absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
4. Komisja Rewizyjna wykonuje równieS inne zadania w zakresie kontroli zlecane przez Radę
Gminy.
5. W/w przepis nie narusza uprawnień kontrolnych innych Komisji powoływanych przez Radę
Gminy.
6. Rada Gminy wybiera Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej
w liczbie od 3 do 6.
7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Radę
Gminy.
8. Komisja Rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością
głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.
13
9. Komisja Rewizyjna moSe zapraszać na swoje posiedzenia kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych oraz inne osoby.
10. Komisja Rewizyjna, za zgodą Rady Gminy, moSe powoływać rzeczoznawców, ekspertów
i biegłych.
11. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych biorąc
pod uwagę kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
12. W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
wyznacza zespół kontrolny składający się z nie mniej niS 3 członków Komisji.
13. Zespół kontroli działa na podstawie upowaSnienia Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego Rady.
14. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, co najmniej na 5 dni przed przeprowadzeniem kontroli,
zawiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie
kontroli.
15. Członkowie zespołu kontrolnego, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, są
obowiązani okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki upowaSnienie, o którym mowa w ust.
13.
16. Członek komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeSeli przedmiot kontroli
moSe dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego małSonka, krewnych lub powinowatych.
17. Członek komisji moSe równieS być wyłączony z udziału w kontroli, jeSeli zachodzą
okoliczności mogące wywołać wątpliwości, co do jego bezstronności. O wyłączeniu członka
komisji z udziału w kontroli rozstrzyga Komisja Rewizyjna.
18. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych są obowiązani do zapewnienia
warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnienia potrzebnych
dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjaśnień.
19. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo odmówić wglądu do dokumentów podlegających
na mocy przepisów ustawowy o ochronie informacji niejawnych (tajemnice państwową,
słuSbową), o ochronie danych osobowych (dobra osobiste), oraz na podstawie innych
przepisów ustawowych określających tajemnicę handlową lub skarbową.
20. Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy kontrolowanej
jednostki.
21. Wykonywanie czynności kontrolnych nie moSe naruszać porządku pracy obowiązującego
w kontrolowanej jednostce.
22. Zespół Kontrolny, w terminie 14 dni od zakończenia kontroli, sporządza protokół kontroli.
Protokół pokontrolny winien zawierać:
a) skład zespołu
b) wskazanie miejsca, przedmiotu i terminu kontroli oraz podstawy prawnej
c) opis stanu faktycznego stwierdzonego przez zespół,
d) wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów, a zwłaszcza
dokumentów, wyjaśnień, i oględzin dokonanych w trakcie kontroli,
e) adnotacje o zapoznaniu z protokołem kierownika jednostki kontrolowanej,
14
f) wykaz załączników
g) podpisy członków zespołu
h) podpis kierownika kontrolowanej jednostki.
23. Wszystkie strony protokołu oraz załączniki winny być zaparafowane przez członków zespołu
oraz kierownika jednostki kontrolowanej.
24. Protokół winien być sporządzony, co najmniej w dwóch egzemplarzach. W dniu podpisania
winien być przekazany kierownikowi jednostki kontrolowanej.
25. Zespół przedstawia protokół z kontroli na najbliSszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
26. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zgłoszenia do protokołu uwag i zastrzeSeń
w terminie 7 dni od daty jego podpisania.
27. Komisja Rewizyjna, na podstawie protokołu kontroli, sporządza i kieruje do kierownika
kontrolowanej jednostki oraz do Wójta Gminy, wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski
i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 21 dni od daty podpisania
protokołu.
28. Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne,
jest obowiązany zawiadomić komisję rewizyjną o sposobie realizacji wniosków i zaleceń
w terminie 30 dni od daty ich otrzymania zastrzeSeniem ust. 7.
29. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 7 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego,
moSe odwołać się do Rady Gminy. Rozstrzygnięcie Rady Gminy jest ostateczne.
30. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z wyników kontroli zleconych
przez Radę, wyników kontroli wykonania budSetu Gminy oraz z realizacji rocznego planu
kontroli.
31. Członkowie Komisji Rewizyjnej są obowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy, sanitarnych oraz dotyczących ochrony tajemnicy państwowej i słuSbowej,
obowiązujących w kontrolowanej jednostce.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2009-09-29 12:39:52
Data utworzenia 2009-09-29
Data udostępnienia 2009-09-29 12:36:21
Osoba odpowiedzialna Janusz Słowy
Udostępnił Paweł Pietraszko